索引号: 502080600/2017-11010 发文时间: 2017-12-16
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文件编号: 发布机构 共青团湖州市委
 
共青团湖州市委2016年部门(含少年宫)预算

共青团湖州市委(含少年宫)2016年部门预算

  一、共青团湖州市委概况

  (一)主要职能  

    中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。团市委机关受市委和团省委的领导。根据《中国共产主义青年团章程》,团市委机关的主要职能是:

1.行使市委和团省委赋予的领导全市共青团工作、青年工作,领导和指导市青联和少先队工作的职权,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2.负责市青少年权益工作领导小组、市未成年人保护委员会、市综治委预防青少年违法犯罪专项工作组、市志愿服务工作委员会的日常办公室工作。

    3.负责指导并组织全青少年的宣传文化、思想理论教育主题活动和青少年活动阵地建设培养、选拔、表彰优秀青年组织开展适合青少年特点的各类爱国主义、集体主义和社会主义思想教育活动

4.组织团员青年在全市经济、政治、社会、文化、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

5.根据青年学习、就业、工作、生活、健康、维权等方面的具体需求,组织实施改善青少年群体民生、维护青少年合法权益的各项工作,参与全市性青少年政策制度的制定实施,服务青少年健康成长成才。

6.负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部和青少年工作者。

7.负责全市青年统战工作和青少年友好交流工作。

8.开展对全市青少年运动、青少年工作、青少年群体的理论研究和史志编辑。

9.承担市委、市政府交办的有关事项。

(二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,共青团湖州市委部门预算包括机关本级预算及属事业单位预算。具体单位包括共青团湖州市委机关本级、市少年宫

  二、共青团湖州市委2016年部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体安排情况

共青团湖州市委2016年收入预算安排1698.43万元,其中:财政预算拨款325.67万元,19.18%;事业单位经营收入961.16万元,56.59%;其他收入115.00万元,6.77%;上年结转收入296.60万元,占17.46%。

(二)支出预算总体安排情况

共青团湖州市委2016年支出预算1698.43万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出411.51万元、社会保障和就业支出7.33万元、医疗卫生支出30.60万元、文化体育与传媒支出1008.60万元、用于教育事业的彩票公益金支出240.39万元

  2.按支出用途分类,包括人员支出604.10万元,日常公用支出76.73万元,项目支出1017.60万元。

  (三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)10.00万元,主要用于浙江大学管理学院青年教师挂职担任湖州企业管理咨询师工作

  2.一般公共服务支出(类)群众团体事务行政运行168.09万元,主要用于机关本级的基本支出

  3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)106.00万元,主要用于未成年人保护及预防青少年违法犯罪、志愿者服务等工作运转以及共青团、少先队工作支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)7.33万元,主要用于离退休干部职工工资支出。 

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)9.25万元,主要用于机关本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

  6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)25.00万元,主要用于团市委所属事业单位的基本支出。

  (四)2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.公务接待费:2016年安排公务接待费预算3.60万元,比上年下降19.9%,主要是因为厉行节约,压减接待经费开支。主要用于上级及兄弟市(区)来湖进行工作指导、政策调研以及举办共青团、少先队、志愿者活动等接待支出。

2.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算2.8万元,比上年下降19.9%,主要是因为公务用车改革,经费压减。均为公务用车运行费支出,主要用于保障开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,由财政统筹安排。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

共青团 (含少年宫)2016年部门预算批复表(汇总).pdf

共青团 (含少年宫)2016年部门预算批复表(汇总).xls

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