部门财政决算
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索引号:   0025650614/2020-00021 成文日期:   2020-09-25
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文件编号:   发布机构:   市委宣传部
中共湖州市委宣传部(汇总)2019年度部门决算
发布日期: 2020-09-25 17:24:41

中共湖州市委宣传部(汇总)2019年度

部门决算

目录


一、中共湖州市委宣传部(汇总)单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、中共湖州市委宣传部(汇总)2019年度部门决算公开表

三、中共湖州市委宣传部(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九)部门预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释




一、中共湖州市委宣传部(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化等工作的方针政策和决策部署,制定或拟订宣传文化、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、新闻出版方面的规划、计划和政策规定,并组织实施。
    2.统筹协调推进宣传思想文化领域的法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
    3.统筹协调党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。指导舆情信息工作。
    4.统筹规划、组织开展思想政治工作,会同有关单位研究和改进群众思想教育工作。
    5.指导和协调理论学习、理论宣传和理论研究工作。指导各级党委(党组)干部理论学习中心组的学习,配合市委组织部开展党员教育工作,指导协调编写党员教育地方教材。指导基层党校建设。
    6.分析研判和引导社会舆论,指导协调市级新闻单位工作。负责省新闻单位驻湖记者站的监督管理。
    7.负责新闻出版、版权的行政管理,组织、协调、指导全市“扫黄打非”工作。
    8.管理、协调对外宣传工作,协调、指导新闻发布工作,组织实施市委、市政府新闻发布工作,指导推动新闻发言人制度建设。协调突发公共事件应急新闻工作,拟订全市重大问题对外宣传口径。会同有关部门管理市外来访记者采访事务,并提供相关服务。
    9.指导、协调精神文化产品的创作和生产,组织开展中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。负责电影行政管理工作,监管、指导电影制片、发行、放映工作,指导农村电影放映工作。指导协调全市性重大电影活动。
    10.指导、协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,制定文化产业发展规划和政策,研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展政策性建议,指导协调国有文化资产监管工作。
    11.统筹协调网络安全保障体系和可信体系建设。监督检查网络意识形态工作责任制的落实,维护网络意识形态安全。协调推进网络综合治理体系建设。推动网络阵地建设。负责互联网新闻信息服务的监管工作。统筹协调信息化发展工作。
    12.组织开展群众性精神文明建设。负责公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。
    13.受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、教育、社会科学研究等市级宣传文化教育系统各单位的领导干部。对区县宣传部,在湖高校组织部、宣传部有关职务任免提出意见,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。指导市级宣传文化单位的干部队伍建设,组织开展教育培训和人才工作。
    14.归口领导市文化广电旅游局、市教育局、湖州日报报业集团、湖州广播电视传媒集团(总台)。受市委委托,代管湖州市文学艺术界联合会、市新闻工作者协会。
    15.完成市委交办的其他任务。

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共湖州市委宣传部(汇总)部门决算包括:市委宣传部本级(含社科联,下同)、市文明办、市网信办、市社科院、湖州在线,共五个单位预算。

纳入中共湖州市委宣传部(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 市委宣传部本级(含社科联)

2. 市文明办

3. 市网信办

4. 市社科院

5. 湖州在线

 

二、中共湖州市委宣传部(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

 

三、中共湖州市委宣传部(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,633.50万元,与2018年度相比,收、支总计各增加1106.09万元,增长24.43%。主要原因是基本支出中人员支出调整及有关项目经费的调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,532.03万元;包括财政拨款收入5,359.37万元(其中,一般公共预算5,359.37万元,政府性基金预算0万元),占收入合计96.88%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入167.30万元,占收入合计3.02%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入5.36万元,占收入合计0.10%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,542.01万元,其中基本支出1,854.26万元,占33.46%;项目支出3,687.75万元,占66.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,450.84万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1141.22万元,增长20.94%。主要原因是基本支出中人员支出调整及有关项目经费的调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,366.97万元,占本年支出合计的96.84%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1183.21万元,增长28.28%。主要原因是基本支出中人员支出调整及有关项目经费的调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,366.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,356.12万元,占62.53%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出180.12万元,占3.36%;文化旅游体育与传媒(类)支出1,585.24万元,占29.54%;社会保障和就业(类)支出179.40万元,占3.34%;卫生健康(类)支出66.08万元,占1.23%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4012.44万元,调整预算5366.97万元,支出决算为5,366.97万元,完成调整预算的100%,主要原因是基本支出中人员支出调整及有关项目经费的追加调整。

1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为1063.68万元,调整预算1182.80万元,支出决算1182.80万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宣传部本级和市文明办的人员支出调整。

2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算300万元,调整预算302.16万元,支出决算302.16万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宣传部外宣工作专项经费的调整。

3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算1486万元,调整预算1871.16万元,支出决算1871.16万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宣传部本级和市文明办的项目支出调整。

4)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算24万元,支出决算为24万元。主要用于开展社会科学普及活动的项目支出。

5)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算121.6万元,调整预算126.30万元,支出决算126.30万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市社科院的人员支出调整。

6)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学研究机构(项)。年初预算30万元,调整预算29.82万元,支出决算29.82万元,完成调整预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是市社科院社会科学研究方面项目支出的调整。

7)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算75万元,调整预算725.40万元,支出决算725.40万元,完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是对2019年市级宣传文化发展专项资金的调整。

8)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)。年初预算579.08万元,调整预算569.98万元,支出决算569.98万元,完成调整预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是市网信办人员支出和项目支出的调整。

9)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。年初预算70万元,调整预算639.98万元,支出决算639.98万元,完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为对2019年文化产业资金项目的调整。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算48.47万元,调整预算49.89万元,支出决算49.89万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宣传部本级离休退休干部工资福利支出的调整。

(11)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算106.09万元,调整预算92.26万元,支出决算92.26万元,完成调整预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是宣传部本级、市文明办、市网信办、市社科院在职人员单位支付的养老保险费调整。

(13)社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算42.44万元,调整预算37.25万元,支出决算37.25万元,完成调整预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是宣传部本级、市文明办、市网信办、市社科院在职人员单位支付的职业年金调整。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算47.93万元,支出决算47.93万元。主要用于宣传部本级和文明办按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算18.15万元,支出决算18.15万元。主要用于市网信办和市社科院按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,788.57万元,其中:

人员经费1,580.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利费;

公用经费208.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62.25万元,支出决算为33.30万元,完成预算的53.49%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,反对铺张浪费,公务接待费用显著减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为9.39万元,占28.21%,与2018年度相比,减少0.56万元,下降6%,主要原因是对出国(境)成本的严格控制;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.61万元,占4.83%,与2018年度相比,减少3.74万元,下降69.9%,主要原因是下属事业单位湖州在线一辆公务用车作报废处置;公务接待费支出决算为22.30万元,占66.97%,与2018年度相比,减少0.22万元下降0.97%,主要原因是继续严格控制公务接待标准,厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为9.4万元,支出决算为9.39万元。完成预算的99.89%。主要用于机关及下属预算单位人员对外文化交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为7万元,调整预算为3.5万元,支出决算为1.61万元,完成调整预算的45.92%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,车辆减少;厉行节约,推广公共交通出行。

 公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),完成年初预算的100%,主要用于经批准购置的0辆公务用车;决算数与预算数一致。
   公务用车运行维护费支出1.61万元,完成年初预算的45.92%,主要用于公共预算财政拨款的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;决算数小于预算数的主要原因是社科院1辆公务用车已到报废年限,维修费用较高,无法正常使用,2019年下半年已处于报损状态。2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为49.35万元,支出决算为22.30万元,完成预算的45.19%。主要用于接待各地来客来访或对外宣传活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是内控完善,报批标准严格。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待67批次,累计1,737人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出22.30万元,主要用于接待各地来客来访或对外宣传活动等支出。接待1,737人次,67批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度23个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2706.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2019年市级宣传文化发展资金”和“2019年市级文化产业发展资金”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2100万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,从资金设立、预算编制到执行,都按照专项资金使用管理办法操作执行。

2019年市级宣传文化发展专项资金1100万元,使用情况主要分以下6个方面:安排用于理论武装方向的资金18万元,实际支出18万元;安排用于新闻舆论服务中心大局方向资金62万元,实际支出62万元;安排用于文化艺术、文化礼堂、文化团队扶持的资金685万元,实际支出685万元;安排用于文明创建、公民道德、典型宣传及社会宣传方向的资金70万元,实际支出70万元;安排用于阵地与队伍建设的资金165万元,实际支出165万元;其他100万元:安排区基层文化建设转移支付的资金安排40万元,实际支出40万元。文化低保补助60万元,实际支出60万元。

总体来看,专项资金项目进展顺利,社会效益较好,基本实现了专项资金的预定目标。市级宣传文化系统各单位及两个区共十家单位能切实加强宣传文化发展专项资金的管理,提高资金使用效益,突出重点、特色、亮点工作和基层确实需要的补助方面,规范使用,注重效益,明确文化发展专项资金各大项目所要达到的目标,充分发挥宣传文化资金的扶持、导向和带动作用,在构筑公共文化服务体系、鼓励文艺精品力作、丰富群众精神文化生活、加强公民道德建设、鼓励湖州文化事业发展等方面均起到了激励引导、四两拔千斤的成效。经综合评价,市级宣传文化发展专项资金绩效评价得分为9.9分。评价等次为优秀。

2019年市级文化产业发展资金1000万元,扶持了影视项目3个、影视企业75家,进一步提升了全市影视文化企业影响力和集聚效应。新增对湖州文化企业的贷款贴息,强化金融支持力度,有效缓解文化企业融资难融资贵问题,全年贴息企业10家,发放贴息贷款5945万元。积极组织200余家文化企业参展、参与第14届义乌文交会、参展第15届深圳文博会、第二届长三角文博会、赴上海开展湖州市文化产业招商暨南太湖优秀文化人才引进推介洽谈会等交流平台类活动,实现意向协议近千万元,通过展会活动加大文化企业的对外交流,为文化产业发展营造良好氛围,取得积极成效。探索在传统文化资源活化利用领域推动古建筑开发利用与社会资本合作,吸引大学生来湖实习实训,与同济大学等高等院校建立了长期合作关系。扶持文化消费促进项目进一步丰富和拓展了市民文化消费的内容和领域,对促进全市的文化消费起到了积极的推动作用。市成长型文化企业评选进一步加大了对中小文化企业的重视和培育,充分调动了文化产业中小企业向上向好发展的积极性,全年共培育成长型文化企业20家。加大对小西街历史文化街区、湖笔文化创意街区、湖州文创中心产业园、南浔水晶晶文化创意产业园等文化产业街区、园区的培育扶持力度,打造了一批文化内涵突出、产业特色明显的集聚示范基地。加强对手游等文化新兴业态项目的扶持。加强规划引领,太湖龙之梦、安吉云上草原等一批重大文旅融合项目顺利推进,促进了文旅深度融合发展。

总体来看,2019年度市级文化产业发展专项资金项目进展顺利,社会效益较好,基本实现了专项资金的预定目标。由于我市文化产业发展仍还处于起步阶段,而且文化产业发展周期普遍较长,扶持企业及项目的经济效益体现还不明显,今后,还将在此项资金的经济杠杆撬动作用上作进一步研究。经综合评价,市级宣传文化发展专项资金绩效评价得分为9.8分。评价等次为优秀。

 2019年本部门未开展部门整体支出绩效评价试点工作

 2.部门决算中项目绩效自评结果(后附外宣专项工作经费和创建文明城市工作经费的项目绩效自评表)

本部门在2019年度部门决算中反映外宣专项工作经费及创建文明城市工作经费的项目绩效自评结果。

外宣工作专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全市全年完成在中央和省级媒体刊播稿件4500篇,其中在中央和省级媒体头版头条刊播稿件200篇,同比增长20%;二是与央视品牌栏目合作拍摄专题片20部以上,充分展示湖州良好新形象,提高湖州城市知名度、美誉度;三是举办市新闻发言人培训班,健全新闻发布机制,进一步促进党务、政务公开;打造立体式、全方位的对外宣传格局,为高质量建设现代化生态型滨湖大城市、高水平全面建成小康社会营造良好的外部舆论环境;加快境外宣传文化交流平台建设,争取在推动湖州走向国际平台上有实质性突破。

创建文明城市工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成浙江省城市文明指数测评和全国文明城市年度测评,在浙江省11个地市城市文明指数测评中全省名列前茅,通过了全国文明城市的测评暗访,文明城市创建各项工作均已落实。二是扎实推进全国文明城市创建工作常态化、持续提升城市管理水平和市民文明素质,确保文明城市常态化创建各项工作任务落到实处。下一步改进措施:公众对文明城市创建的满意度因变量较多,需不断持续加大工作力度。力争在明年工作中持续加大力度,需要更有力的财力物力人力保障。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。……

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。(后附部门评价项目“2019年市级文化产业发展资金”绩效评价报告)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出174.32万元,比年初预算数增加4.07万元,增长2.4%,主要原因是日常公用支出的预算调整。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,787.96万元,其中:政府采购货物支出163.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,624.55万元。授予中小企业合同金额2,788.18万元,占政府采购支出总额的100.01%。其中,授予小微企业合同金额1,112.47万元,占政府采购支出总额的39.90%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣传部本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是湖州市社会科学院公务用车。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   注:本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元,支出为0万元,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》仅列出空表。


中共湖州市委宣传部(汇总)

2019年湖州市委宣传部部门决算拨款项目绩效自评结果表




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